SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Central de Abastecimento
Avenida Jaguaré, 818, - Bairro Jaguaré - São Paulo/SP - CEP 05346-000
Telefone:
Anexo Único da Portaria SF Nº 275, de 05 setembro de 2024
Ateste do documento fiscal e entrega da documentação para pagamento
PROCESSO 6018.2026/0010322-0
RECEBIMENTO DE MATERIAL - PORTARIA SF Nº 170/20
Para a detentora GOLD CARE COM. DE MAT. CIR. E HOSP.LTDA atesto que os materiais discriminados, na Nota Fiscal SEI nº 149977755 foram entregues, a contento, nos termos previstos na Ordem de Fornecimento com data prevista para o dia 15/01/26, com atraso. O prazo contratual é do dia 17/09/2024 A 17/09/2026.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|
Documento Fiscal |
Nota Fiscal Eletrônica |
|
|
Nota de Empenho |
171203/25 |
|
|
Ordem de Fornecimento |
8184/25-1 |
|
|
Prazo de Entrega até |
15/01/26 |
|
|
Prorrogação até |
|
|
|
Atraso na entrega |
SIM |
|
|
Valor do Empenho |
R$ 670,00 |
|
|
Valor OF Recebido |
R$ 670,00 |
|
|
Saldo Pendente do Empenho |
R$ 0,00 |
|
|
INEXECUÇÃO PARCIAL |
|
|
|
INEXECUÇÃO TOTAL |
|
|
RECEBIMENTOS:
|
Nota Fiscal |
Data Entrega |
Dias em atraso |
|
000.004.436 |
16/01/26 |
1 DIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
À
Área Gestora
SMS/SMS-3/PENALIDADES
Encaminho para prosseguimento.
São Paulo, 26 de janeiro de 2026
| | Luciano Sarzano Agente de Administração Em 26/01/2026, às 11:48. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 149977834 e o código CRC 913EDF4B. |
| Referência: Processo nº 6018.2026/0010322-0 | SEI nº 149977834 |