Timbre

SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL

Departamento de Execução Orçamentária e Financeira

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6011.2021/0002287-7

Informação SGM/CAF/DEOF Nº 120509303

INTERESSADO: SGM/Coordenadoria de Administração e Finanças

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de rádios portáteis transceptores digitais com acessórios, conforme, especificações contidas no Termo de Referência anexo I do Edital de pregão eletrônico n.º 20/2021-SGM

 

 

À

SGM/CAF/DCLC

Senhora Diretora,

 

Considerando a solicitação SEI! nº 120457028 e o calculo do Reajuste SEI! nº 117633755, segue o cálculo:

 

Quantidades de radios

80

 

Quantidades de radios

89

Valor unitário

R$ 90,12

 

Valor unitário

R$ 90,12

Valor mensal

R$ 7.209,60

 

Valor mensal

R$ 8.020,68

Valor do contrato

R$ 86.515,20

 

Valor do contrato

R$ 96.248,16

Acréscimo de

11,98%

Acréscimo total do contrato em percentual: 18,66%

 

Mês Valor Unitario Reajuste Unitario Definitivo Total Unitario Valor Mensal - 89 unidades Valor Definitivo Mensal - 89 unidades Total - 89 unidades
2025
Fevereiro R$ 86,09 R$ 4,03 R$ 90,12 R$ 7.662,01 R$ 358,67 R$ 8.020,68
Março R$ 86,09 R$ 4,03 R$ 90,12 R$ 7.662,01 R$ 358,67 R$ 8.020,68
Abril R$ 86,09 R$ 4,03 R$ 90,12 R$ 7.662,01 R$ 358,67 R$ 8.020,68
Maio R$ 86,09 R$ 4,03 R$ 90,12 R$ 7.662,01 R$ 358,67 R$ 8.020,68
Junho R$ 86,09 R$ 4,03 R$ 90,12 R$ 7.662,01 R$ 358,67 R$ 8.020,68
Julho R$ 86,09 R$ 4,03 R$ 90,12 R$ 7.662,01 R$ 358,67 R$ 8.020,68
Agosto R$ 86,09 R$ 4,03 R$ 90,12 R$ 7.662,01 R$ 358,67 R$ 8.020,68
Setembro R$ 86,09 R$ 4,03 R$ 90,12 R$ 7.662,01 R$ 358,67 R$ 8.020,68
Outubro R$ 86,09 R$ 4,03 R$ 90,12 R$ 7.662,01 R$ 358,67 R$ 8.020,68
Novembro R$ 86,09 R$ 4,03 R$ 90,12 R$ 7.662,01 R$ 358,67 R$ 8.020,68
Dezembro R$ 86,09 R$ 4,03 R$ 90,12 R$ 7.662,01 R$ 358,67 R$ 8.020,68
Subtotal 2025 R$ 946,99 R$ 44,33 R$ 991,32 R$ 84.282,11 R$ 3.945,37 R$ 88.227,48
2026
Janeiro R$ 86,09 R$ 4,03 R$ 90,12 R$ 7.662,01 R$ 358,67 R$ 8.020,68
Subtotal 2026 R$ 86,09 R$ 4,03 R$ 90,12 R$ 7.662,01 R$ 358,67 R$ 8.020,68
Contrato
2025 e 2026 R$ 1.033,08 R$ 48,36 R$ 1.081,44 R$ 91.944,12 R$ 4.304,04 R$ 96.248,16

 

Desta forma o valor necessário empenhado estimado em 2025 será de R$ 88.227,48 (oitenta e oito mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), sendo R$ 84.282,11 (oitenta e quatro mil duzentos e oitenta e dois reais e onze centavos) de principal e R$ 3.945,37 (três mil novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos) de reajuste definitivo e para o exercício de 2026 o valor de R$ 8.020,68 (oito mil vinte reais e sessenta e oito centavos), sendo R$ 7.662,01 (sete mil seiscentos e sessenta e dois reais e um centavo) de principal e R$ 358,67 (trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos) de reajuste definitivo, portanto para atender o acrescimo deve ser autorizado a emissão da nota de empenho no valor de R$ 9.732,96 (nove mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), sendo R$ 8.921,88 (oito mil novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) para o ano de 2025 e o restante onerará a dotação orçamentária do exercício subsequente.

 

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WILLIAM RAFAEL MENDES DE TOLEDO
Diretor(a) II
Em 25/02/2025, às 13:00.


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 120509303 e o código CRC 52FCEE49.