Negócios nº 1763139Documento: 145454894Publicação: 04/11/2025

Timbre

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Núcleo de Publicação

Rua Líbero Badaró, 346, 12º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-905

Telefone: (11) 3397-0137

Dados da Licitação

Número

6025.2025/0024537-3

Natureza

Recursos humanos

Descrição da natureza

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA

Objeto da licitação

Espetáculo Musical / Show - O Lance é Esse - O Lance é Esse

Processo

6025.2025/0024537-3

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

04/11/2025

Texto do despacho

I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da solicitação da unidade requisitante (144923572), da informação com check list de CAF/SCA/CO (144926079), dispensado de análise jurídica de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G, no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA 140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74, caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº 32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipuladas e contidas na proposta SEI (144924024), observada a legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADA: Mariana Aparecida do Carmo Nunes (CPF nº 316.584.388-09 ), nome artístico "Mah Nunes " e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade ( 144924366), por intermédio de Babalotim Grupo de Estudos da Dança Afro e Manifestações Culturais , inscrita no CNPJ sob o nº 11.077.990/0001-82 . OBJETO: Espetáculo Musical / Show - O Lance é Esse - O Lance é Esse PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 23/11/2025 - totalizando 1 (uma) apresentação LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):domingo: 23/11/2025 (1 apresentação)Carga Horária: 01:00 horaHorário: 15:00 às 16:00Classificação etária: LIVRE (L)Local: Casa de Cultura Municipal de Itaquera - Raul Seixas QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: totalizando 1 (uma) apresentação VALOR POR APRESENTAÇÃO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se Aplica. VALOR GLOBAL: R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.392.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 94.469/2025 (145096373 ). II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato , o(a) servidor(a) Abel Oliveira de Almeida, RF 889147-8 e, como substituto(a), Alex Sander Alber Alves, RF RF 8076294. III - Autorizo a emissão da nota de empenho observadas as disposições e demais normas de execução orçamentária vigentes.

Arquivo (Número do documento SEI)

145228415

logotipo

Anne Caroline Cardoso Balbino
Assistente Administrativo(a) de Gestão
Em 03/11/2025, às 17:33.


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 145454894 e o código CRC 4B265EE5.




Referência: Processo nº 6025.2025/0024537-3 Tipo: Inexigibilidade (Espelho Pubnet) SEI nº 145454894