Atos do Executivo nº 1762646Documento: 145348363Publicação: 04/11/2025

Timbre

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

I – Considerando os elementos constantes no presente administrativo, e face à competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G, RERRATIFICO o despacho de autorização proferido no processo em epígrafe, publicado no DOC/SP de 29/10/2025, pág. 73, como segue:

 

onde se lê:

 

"a aquisição de: 360 unidades de DISPOSITIVO, P/ INCONTINENCIA URINARIA, MASCULINO AUTOADESIVO, NÃO LATEX TAMANHO 30MM, por meio da Ata de Registro de Preços nº 400/2025-SMS-G, cuja detentora é a empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 02.794.555/0004-20, pelo valor total de R$ 2.635,20 (dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 93.026/2025.

1.440 unidades de CATETER URETRAL HIDROFILICO LUBRIFICADO, MASCULINO, CH 10 (SPEEDICATH NAVI), por meio da Ata de Registro de Preços nº 452/2025-SMS-G, cuja detentora é a empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 02.794.555/0004-20, pelo valor total de R$ 23.184,00 (vinte e três mil cento e oitenta e quatro reais), onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 93.026/2025."

 

leia-se

 

"a aquisição de: 360 unidades de DISPOSITIVO, P/ INCONTINENCIA URINARIA, MASCULINO AUTOADESIVO, NÃO LATEX TAMANHO 30MM, por meio da Ata de Registro de Preços nº 400/2025-SMS-G, cuja detentora é a empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 02.794.555/0004-20, pelo valor total de R$ 2.635,20 (dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por meio da Nota de Reserva nº 93.026/2025.

1.440 unidades de CATETER URETRAL HIDROFILICO LUBRIFICADO, MASCULINO, CH 10 (SPEEDICATH NAVI), por meio da Ata de Registro de Preços nº 452/2025-SMS-G, cuja detentora é a empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 02.794.555/0004-20, pelo valor total de R$ 23.184,00 (vinte e três mil cento e oitenta e quatro reais), onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por meio da Nota de Reserva nº 93.026/2025."

e não como constou, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido despacho.

 

II – Publique-se.

 

III – A seguir à SMS/CFO/COORDENAÇÃO, para emissão da respectiva Nota de Empenho e adoção das providências subseqüentes.

logotipo

Daniela Hanae Uyeda Ando
Assistente Administrativo de Gestão
Em 31/10/2025, às 14:54.

logotipo

Aparecido Duarte de Oliveira
Diretor(a) I
Em 03/11/2025, às 13:36.


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 145348363 e o código CRC 428DA416.




Referência: Processo nº 6018.2025/0120437-0 SEI nº 145348363