Negócios nº 1418189Documento: 123513511Publicação: 10/04/2025

Timbre

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Chefia de Gabinete

Alameda Iraé, 35, - Bairro Indianópolis - São Paulo/SP - CEP 04075-000

Telefone:

Dados da Licitação

Número

90004/2025

Cotação Eletrônica

Sim

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Contratação

Objeto da licitação

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio, instalados nos Centros Esportivos administrados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Processo

6019.2024/0004310-5

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

10/04/2025

Texto do despacho

Processo nº 6019.2024/0004310-51. DESPACHO: I. À vista dos elementos constantes do presente, em especial das manifestações de SEME/CAF/DSI (114945421 e 119020370), SEME/CAF/DS/COMPRAS (120748142), SEME/CAF/DCL/LICITAÇÕES (122115191), Relatório de Julgamento de Sessão Pública (123508309) que acolho, HOMOLOGO a Dispensa Eletrônica nº 90004/2025, fundamentada no artigo 75, inciso II da Lei 14.133/21 e no Decreto Municipal 62.100/22, e consequentemente ADJUDICO o objeto do certame à empresa vencedora e habilitada LT QUINTO MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA, CNPJ 52.101.705/0001-07, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio, instalados nos Centros Esportivos administrados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Lote Único sendo Composto por 10 Itens: Item 1 - Extintor Pó Químico 4KG; Quantidade 72 unidades, pelo valor unitário de R$ 30,00 (Trinta reais) e valor total de R$ 2.160,00 (Dois mil cento e sessenta reais). Item 2 - Extintor Pó Químico 6KG; Quantidade 66 unidades, pelo valor unitário de R$ 35,00 (Trinta e cinco reais) e valor total de R$ 2.310,00 (Dois mil trezentos e dez reais). Item 3 - Extintor Pó Químico 8KG; Quantidade 9 unidades, pelo valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) e valor total de R$ 360,00 (Trezentos e sessenta reais). Item 4 - Extintor Pó Químico 12KG; Quantidade 2 unidades, pelo valor unitário de R$ 44,00 (Quarenta e quatro reais) e valor total de R$ 88,00 (Oitenta e oito reais). Item 5 - Extintor Dióxido de Carbono (Co2) 2KG; Quantidade 10 unidades, pelo valor unitário de R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais) e valor total de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais). Item 6 - Extintor Dióxido de Carbono (Co2) 4KG; Quantidade 22 unidades, pelo valor unitário de R$ 59,00 (Cinquenta e nove reais) e valor total de R$ 1.298,00 (um mil e duzentos e noventa e oito reais). Item 7 - Extintor Dióxido de Carbono (Co2) 6KG; Quantidade 91 unidades, pelo valor unitário de R$ 75,00 (Setenta e cinco reais) e valor total de R$ 6.825,00 (Seis mil e oitocentos e vinte e cinco reais). Item 8 - Extintor Dióxido de Carbono (Co2) 10KG; Quantidade 9 unidades, pelo valor unitário de R$ 84,00 (Oitenta e quatro reais) e valor total de R$ 756,00 (Setecentos e cinquenta e seis reais). Item 9- Extintor Água Pressurizada 10L; Quantidade 111 unidades, pelo valor unitário de R$ 19,00 (Dezenove reais) e valor total de R$ 2.109,00 (Dois mil cento e nove reais). Item 10 - Extintor Água Pressurizada 75L; Quantidade 6 unidades, pelo valor unitário de R$ 24,00 (Vinte e quatro reais) e valor total de R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais). Valor Total dos dez Itens: R$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais). II. AUTORIZO a CONTRATAÇÃO, bem como, o empenhamento dos recursos necessários ao atendimento da despesa, no valor total de R$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais) à LT QUINTO MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA, CNPJ 52.101.705/0001-07, onerando a dotação orçamentária nº 19.10.27.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, através da Nota de Reserva nº 25.786/2025 (121151221). III. DESIGNO o servidor Victor Mendes Bassi de Jesus, RF 880.077-4, como fiscal titular do ajuste, e o servidor Ronei Pereira Farias, RF 886.010-6, como fiscal suplente do ajuste, nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/22. 2. PROVIDÊNCIAS POSTERIORES: I. PUBLIQUE-SE no DOC para os devidos fins e efeitos legais. II. A seguir, à SEME/CAF/DEOF para as providências contábeis. Após, à SEME/CAF/DCL/LICITAÇÕES para as providências subsequentes.

Arquivo (Número do documento SEI)

123508309

logotipo

Franz Felipe da Luz
Chefe de Gabinete
Em 09/04/2025, às 15:26.


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 123513511 e o código CRC D7D76FB1.




Referência: Processo nº 6019.2024/0004310-5 Tipo: Dispensa (Espelho Pubnet) SEI nº 123513511