SÃO PAULO PARCERIAS S/A
Núcleo Diretoria
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PROCESSO 7310.2024/0000161-0
Deliberação SPP/DIRETORIA Nº 112170077
DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA
À vista dos elementos que instruem o presente Processo Administrativo, a Diretoria, diante dos poderes e das atribuições que lhe são conferidos pelo Estatuto Social, obedecidas as formalidades legais e normativas, APROVA A DISPENSA DE LICITAÇÃO e AUTORIZA, com fulcro no art. 29, inciso XI, da Lei Federal nº 13.303/2016, a contratação da SÃO PAULO TURISMO S/A, sociedade de economia mista vinculada à Administração Indireta do Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 62.002.886/0001-60, para prestação dos serviços de fornecimento e instalação de infraestrutura para o evento “Infra Cidades” realizado pela São Paulo Parcerias S.A. e pela Fundação Getúlio Vargas.
A contratação terá o valor global de R$ 6.561,85 (seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), sendo que o valor unitário e global de cada item a ser contratado é o seguinte:
Apoio Operacional (04h): valor unitário de R$ 274,95 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos); valor total de R$ 1.099,80 (mil noventa e nove reais e oitenta centavos);
Plotagem Digital (6m²) para o backdrop: valor unitário de R$ 115,10 (cento e quinze reais e dez centavos); valor total de R$ 690,60 (seiscentos e noventa reais e sessenta centavos);
Plotagem Digital (0,45m²) para o banner: valor unitário e total de R$ 51,80 (cinquenta e um reais e oitenta centavos);
Intérprete de Libras (02): valor unitário de R$ 497,11 (quatrocentos e noventa e sete reais e onze centavos); valor total de R$ 994,22 (novecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos);
Treliças Q15 (10,60): valor unitário de R$ 92,49 (noventa e dois reais e quarenta e nove centavos); valor total de R$ 980,39 (novecentos e oitenta reais e trinta e nove centavos);
Produção SPTURIS: valor total de R$ 1.250,58 (mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos);
Taxa Administrativa (15%): valor total de R$ 572,52 (quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos); e
Impostos (14,05%): valor total de R$ 921,94 (novecentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos).
Publique-se.
I. Ficam designadas como: (i) Gestora do Contrato a Sra. Paula Paes; e (ii) Gestora Interina a Sra. Fernanda Dini.
II. Ficam designados como: (i) Fiscal do Contrato o Sr. Gabriel Maré; e (ii) Fiscal Interina a Sra. Luciana Mazzilli.
Ato contínuo, à Área de Aquisições e Gestão de Contratos para as providências de praxe.
| | Kim Ferreira de Souza Diretor(a) Em 10/10/2024, às 11:06. |
| | Jesus Pacheco Simões Diretor(a) Em 10/10/2024, às 11:19. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 112170077 e o código CRC 2422096A. |